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质量检查报告(汇集十七篇)_质量检查报告

发表时间:2017-09-13

质量检查报告(汇集十七篇)。

◈ 质量检查报告

       工程观感质量检查记录

       工程名称:

       编号:

       单位(子单位)

       工程名称

       施工

       单位

       序号

       项目名称

       标准分

       检查情况

       评分

       建

       筑

       电

       气

       配电箱、盘、板、接线盒

       设备器具、开关、插座

       灯具

       防雷、接地

       通

       风

       与

       空

       调

       风管、支架

       风口、风阀、罩

       风机、空调设备

       阀门、支架

       水泵、冷却塔

       绝热

       电

       梯

       运行、平层、开关门

       层门、信号系统

       机房

       智能

       建筑

       机房设备安装及布局

       现场设备安装

       合计

       应得

       分,实得

       分,得分率

       %

       核查意见

       核查结论

       建设单位:

       建设单位负责人:

       ****年**月**日

       监理单位:

       总(副总)监理工程师:

       ****年**月**日

       施工单位:

       项目经理:

       (项目技术负责人)

       ****年**月**日

       其他参加检查

       人员签字

◈ 质量检查报告

一、在项目负责人领导下,负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施,组织建立各级质量监督体系。

二、督促施工管理部门做好施工现场的文明施工工作。

三、做好工程质检工作和记录,配合监理、项目经理做好中间验收和竣工验收。

四、严格监督进场材料的质量、型号和规格,监督班组操作是否符合规程。

五、按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准,正确进行自检和实测实量,填报各项检查表格,对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程,提出返工意见。

六、严格监督进场工器具的质量、型号和规格,确保施工工作中工器具准备到位,严禁不合格及未经电气实验的工器具进入现场使用。

七、提出工程质量通病的防治措施,提出制订新工艺的质量保证措施建设。

八、负责所有质量相关信息收集、整理与归档。

九、对工程的质量事故进行分析,提出处理意见。

十、监督工程施工中全过程技术质量的`监督检查,从材料的选型质量的认定,施工技术的鉴定方法,安全措施的审定及实施等全方位进行检查,及时了解工程中出现的技术问题。程质量抽查表,参加安质科召开的质量例会。

◈ 质量检查报告

1、建质量效益之路,创质量效益之业。

2、质量—最好的推销员。

3、整理有心做长度,处处整齐好管理。

4、ISO不只是目标,而是坚守的原则。

5、诚信为本质量佳,优质服务誉天下。

6、增强品质意识,强化安全观念。

7、如果你知道怎样去控制,你就能控制一切。

8、创优质品牌,铸一流企业形象。

9、贯标出质量,认证树形象。

10、加强质量意识,端正质量态度,规范质量行为,树立质量风气。

11、质量做得好,错漏自然少。

12、质量――价值与尊严的起点。出处。

13、百尺竽头,更进一步。

14、质量前进一步,管理花十分发奋。

15、人人有专职,工人有程序,检查有标准,做好留证据。

16、深化质量管理,提高产品质量。

17、实施ISO标准,规范企业管理行为。

18、工作是要“做好”而不是“做了”

19、质量:信誉的基石

20、品质第一,客户至上;相辅相成,共创繁荣。

◈ 质量检查报告

根据行业检查制度的相关规定,山东省资产评估协会每年度抽取20%评估机构进行检查,检查中发现每年都存在一些共性问题,为充分利用行业检查成果,进一步加强行业管理,提高行业执业质量,特对历年检查发现问题进行总结,请各单位认真组织学习,对照自查,进一步提升自身执业水平,共同促进行业健康科学发展。下面是.jinpinTjian ul li a小编为大家带来的资产评估机构执业质量检查风险提示,欢迎阅读。

一、资产评估行业检查的概况

资产评估行业检查旨在通过开展检查工作,督促资产评估机构改进和提升执业水平,提高资产评估师执业能力和职业道德水平,促进资产评估机构优质服务,进一步提升资产评估行业的社会公信力,更好地服务于经济社会发展需要。

主要检查内容:

(1)资产评估报告质量情况;

(2)资产评估机构质量控制情况;

(3)资产评估机构内部管理情况;

(4)资产评估机构对分支机构管理情况;

(5)资产评估机构持续满足设立条件情况;

(6)法律法规、部门规章规定的其他监督检查事项。

资产评估报告质量的检查,采取抽选评估报告的方式进行。检查次序是企业价值评估报告、无形资产评估报告、单项资产或资产组合评估报告以及其他资产评估报告。通过对上述资产评估报告及其工作底稿的抽查,重点关注企业价值、无形资产、企业国有资产评估、机器设备、不动产等准则的执行情况。检查重点是:是否根据业务具体情况履行了适当的评估程序;是否全面履行评估业务所需的系统性工作步骤;工作底稿是否能反映评估程序实施情况,支持评估结论;资产评估报告是否清晰、准确的陈述报告内容,有无误导性表述;是否存在故意或过失出具虚假、不实资产评估报告。

资产评估机构内部管理、资产评估机构对分支机构管理以及资产评估机构持续满足设立条件等的检查,采取实地检查和机构上报检查材料相结合的方式进行。检查内容以资产评估机构是否符合《资产评估机构审批和监督管理办法》(财政部令第64号)等相关文件要求为主要内容。

二、被查评估机构执业质量情况

省内资产评估机构数量多、规模小,加剧了市场竞争,生存压力较大。检查中发现质量较差评估机构执业问题主要集中于工作底稿规范性、完备性不足,评估报告内容规范性、完备性欠缺,每年度根据检查情况对质量较差评估机构进行了行业惩戒,其中2015年惩戒资产评估机构10家(行业内通报批评4家、警告6家),2016年惩戒资产评估机构9家(行业内通报批评6家、训诫3家)。

三、行业检查发现省内资产评估机构存在问题

检查发现,大部分中小资产评估机构面临的总体形势是:规模较小,业务类型单一且出具的单项资产评估报告绝大多数系向银行申请抵押贷款使用,评估执业风险很大,形势严峻。多数资产评估机构自身造血功能有限、惨淡经营,依托会计师事务所、工程造价咨询公司、税务师事务所生存,步履维艰。检查中发现资产评估机构有多种资质合并到一个公司的趋势。为保障促进资产评估行业的发展,现就检查发现行业问题整理如下:

(一)资产评估机构共性问题

1.外部执业环境带来挑战

(1)传统业务空间变窄,低端市场中生存困难

传统业务减少、内部竞争激烈双重打压下,自身又没有能力承接高端业务,部分中小评估机构生存和发展成为问题。

资产评估机构的一些传统业务变窄,主要体现在以下两个方面:一是部分地市工商、法院等部门认可价格鉴证机构出具的估价报告,却对资产评估机构出具的资产评估报告不予认可,使得当地资产评估机构业务量下降;二是随着国企改革的进行,绝大多数地区企业价值评估业务面临萎缩的趋势,有的县区的资产评估机构几乎没有整体资产评估业务。三是其他评估中介如土地评估机构、房地产评估机构等对传统评估业务蚕食。

(2)评估机构数量过多、人为分割评估市场

资产评估机构数量过多,没有很好与经济发展和行业发展相适应,加剧了市场竞争。人为分割资产评估市场,增加评估机构执业负担。目前对中介机构的各种执业资格要求过多过滥,如房地产评估、土地评估、价格鉴证、二手车价格鉴定等资格,人为地分割资产评估业务,同时又迫使资产评估机构多资格经营,疲于应付各种资格的审批、年检、培训等繁琐事务。一些部门、系统或大型集团以入库备案等方式对评估机构进行“管理”。

评估市场分割,竞争不断加剧,多数业务收费仍然很低,弱化了进一步发展的基础。部分资产评估机构为了生存,减少或简化评估程序,降低评估成本,执业质量难以得到有效的保证。由于市场竞争压力所迫,部分所长忽视内部管理和执业质量,忽视人才培养,有的资产评估机构在执业中竟然仍遵循旧的执业准则。

部分地方政府及有关部门对资产评估机构的独立执业、人力成本、执业风险认识不足,在清产核资、企业改制等工作中明确要求资产评估机构降低标准收费,间接影响了资产评估机构的执业质量。有的实行公开招标,实质上是为了压低业务价格,间接造成新的不公平竞争。

2.评估机构内部质量控制不足

大部分资产评估机构都能建立相应的内部管理制度,主要包括:人事管理制度、财务管理制度、执业质量控制制度、评估业务管理制度、业务档案管理制度。但个别资产评估机构尚未建立。已建立的人事管理制度、财务管理制度、执业质量控制制度和业务档案管理制度等内部管理制度尚不完善,一是制度建设不够健全,内容较简单,没有严格按照评估准则进行及时的修改完善相应的制度,有些新所由于成立时间较晚,只建立了少量相关制度,有待于进一步完善;二是部分资产评估机构所定制度并未得到有效执行,特别是对评估工作底稿和资产评估报告的复核制度流于形式,导致评估报告沿用老格式、缺少要件,如缺少评估说明,所附评估依据也不够充分;三是部分资产评估机构缺乏统一的内部管理和执业控制,没有设立专门的业务监管、复核机构,也没有设置专人负责业务质量控制,资产评估机构亟待建立健全切实可行的质量监控制度,在制度上保证业务复核人员的地位,并应明确业务复核人员的工作职责,建立业务的风险评估制度,建立业务质量控制的分类制度,建立重大风险事项的报告制度,有效落实“三级”复核制度,以此不断完善评估机构自律体制。

3.评估工作底稿规范性和完备性存在不足

评估工作底稿规范性和完备性不足,不能形成有效能够支持评估结论的工作底稿。

(1)对签订资产评估业务约定书普遍重视程度不够。

存在约定书要素不完整或内容不恰当的情况,尤其是不填写评估收费、不填写违约责任和争议解决等情况较普遍;业务约定书被评估企业未盖章,业务约定书未有评估机构的法定代表人或合伙人签字并加盖评估机构公章,未能完全按照资产评估程序性准则《资产评估准则--业务约定书》要求执业。

(2)普遍不重视评估计划的编制。

有的资产评估机构未编制评估计划,或者评估计划形式化,没有根据项目的实际进行调整以适应项目的需要;评估计划基本内容不完整,普遍缺少:主要评估程序、评估方法、技术方案等内容,未能涵盖现场调查、收集评估资料、评定估算、编制和提交评估报告等评估业务实施全过程;部分资产评估机构评估计划未经评估机构相关负责人审核、签字。

(3)现场调查流于形式

部分缺少委托方、相关当事方所申报的资产明细表,有的申报的明细表未经委托方及占有方盖章确认;未能根据产权持有者提供的资产清单对评估范围内资产存在性和完整性进行核实,并记录核实结果,导致较多的现场勘查记录与资产清单不相符;未能就主要资产的相关技术资料进行核查并记录核查结果,未能就主要资产的现状进行现场勘察并记录现场勘察结果;部分现场勘察记录签字不完整。

(4)收集的评估资料不充分、不完整

普遍存在不重视产权依据及经济行为依据的现象,甚至将业务约定书作为唯一经济行为依据。

对于有产权瑕疵的资产,未取得委托方及相关当事方提供的说明、证明和承诺;运用市场法进行评估的项目缺少市场调查及数据分析资料,基本未收集交易实例、选取可比实例、进行交易情况修正、进行区域因素修正及个别因素修正;运用收益法进行评估的项目收集评估对象历史经营资料、未来收益状况的预测资料以及客观收益信息不完整,折现率等重要参数的获取可靠性较差;运用成本法进行评估的.项目缺少主要资产的询价记录和定价依据资料,缺少确定资产成新率或各贬值因素相关的资料。

(5)评估方法选用及评估过程说明不足

采用成本法的,部分评估报告,特别是单项资产和组合资产评估报告普遍缺少评估说明,没有确定完全重置成本和成新率的计算过程,缺少现场勘查纪录,缺少评估案例;部分报告虽然有评估说明,但是只对单个案例进行评估过程说明,其余的重要资产等则直接列示评估结果未将详细的计算过程予以列示描述,表述不完整;相当数量的报告实物资产评估原值直接采用账面原值;部分报告重置成本的构成要素考虑不全面,存在重复计算或漏算的情况;相当数量的报告重置成本的取价依据不充分,对房屋建筑物的评估此种问题尤为突出,采用工程造价的方式计算房屋建筑物的重置成本,一般只是列明计算过程,但是对工程造价数据的取值依据不予以详细说明、分析;确定成新率过程中,各项贬值因素考虑不合理、不完整,依据不充分,确定实体性贬值时有的只考虑被评估资产的使用年限而未考虑其实际使用状况。

采用市场法的,部分报告存在交易案例和评估对象可比性和相似性较差,选做交易案例的信息不充分、不完整,交易类型不匹配,交易案例的价格可信性不强;各项修正因素考虑不充分,有的存在逻辑关系错误。

采用收益法的,收益期限、预期收益和折现率等相关参数的确定缺少计算过程,选取各项参数的依据不够充分。

(6)评估机构内部审核工作流于形式、评估工作底稿归档不及时。个别评估机构归档、整理不及时,评估工作底稿缺项;个别评估机构评估工作底稿未装订。

4.评估报告内容规范性及完备性问题

评估报告内容规范性和完备性不够,评估报告中提供的信息不够充分,不能够使评估报告使用者合理理解评估结论。

(1)评估报告主要内容不完整

缺少资产评估师声明的情况较多,部分缺少摘要,且此两部分内容披露不够恰当、充分,且部分机构沿用了老报告格式。

(2)评估报告正文不完整

缺少特别事项说明、评估报告使用限制说明两部部分内容的情况较多。

评估报告正文普遍未列示委托方以外的其他评估报告使用者;评估报告载明的评估目的不够清晰、明确,过于笼统;普遍未对评估对象的基本情况进行必要描述,如:法律权属状况、经济状况、物理状况等;大部分资产评估机构未就选取价值类型的理由进行阐述,部分缺少价值类型的定义;选取评估基准日时重点考虑的因素未进行说明,个别报告存在与业务约定书约定的评估基准日不一致的情况;部分报告在对所依据评估准则列示上存在未列示、列示不全或与具体评估项目不相关的情况;评估方法选用过程中多数报告未对三种基本评估方法进行适用性分析,未阐述选择所选评估方法的理由;大部分评估报告评估程序实施过程和情况只阐述了评估实施的主要程序,未对评估方法运用实施过程进行必要的阐述,如:缺少评估方法的运用和逻辑推理计算过程、缺少重要参数的获取来源和形成过程;评估结论普遍存在未说明账面价值、评估价值及其增减幅度。

5.企业价值评估业务存在的主要问题

在对整体资产企业价值评估报告检查中发现,此类业务主要存在以下问题:

(1)普遍缺少函证及替代程序,缺少对主要资产的现状进行勘查的记录;

(2)收集的评估资料不充分,相当数量的报告缺少评估对象涉及的主要权属证明资料,缺少长期股权投资相关资料,缺少企业的历史沿革、主要股东及持股比例,主要的产权和经营管理结构资料,企业的资产、财务、经营管理状况,企业的经营计划、发展规划和未来收益预测等资料的收集,与评估要求相差甚远;

(3)中评协[2004]134号“《企业价值评估指导意见(试行)》”已作废,部分评估报告继续使用;

(4)普遍只采用一种评估方法进行评估,而未充分阐述理由;

(5)部分评估报告评估明细表表格信息填列不全、表头错误;

(6)相当数量评估报告特殊事项未披露对评估结论产生影响的重要事项;

(7)未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价;未考虑流动性对评估对象价值的影响;未对评估企业的非经营性资产、溢余资产进行单独分析和评估。

(二)资产评估机构个性问题

1.个别资产评估机构达不到法定办所条件。

2.部分资产评估机构对资产评估师管理不规范,存在兼职挂名和在会计师事务所交叉执业的问题。

3.个别资产评估机构没有单独财务核算,财务核算在会计事务所,评估师薪酬不在机构发放,多数机构财务管理和会计核算不规范。

4.部分资产评估机构执业人员养老保险没有统一缴纳。

5.部分评估机构实际办公地址与营业执照登记地址不一致。

6.部分资产评估机构存在评估师全年不签署资产评估报告的现象。

◈ 质量检查报告

活动隔墙主要用于大型房间的临时隔断,以满足不同时代的要求。由于活动隔墙经常往复频繁运动,所以安全性和灵活性是很重要的,活动隔墙分为推拉式活动隔墙及可拆装式活动隔墙两种形式,使用的材料大都为成品板材及金属框架的组合,也可以完全使用成品板材制作。以下是活动隔墙质量检验的主要内容,供参考。

对活动隔墙进行质量检查时,在大多数情况下,由于在一个建筑物内活动隔墙的数量并不是很多,所以应当采用全数检查的方案。如果活动隔墙数量确实较大,可采用抽查的方法。在抽查前应确定检验批,同一品种的活动隔墙每50间作为一个检验批,不足50间也应视为一个检验批,对于大面积房间内和走廊内的活动隔断墙,可以按活动隔墙的墙面面积每30m为一间。

确定了检验批之后,再从检验批中抽取不少于20%的房间进行检查,并不得少于6间,如果抽取的数量少于6间时应全数检查,在确定检查的房间的数量之后,应重点对以下的内容进行检查。

(1)通过实际观察,同时查看产品合格证书、审阅进场验收记录、性能检测报告和复检报告,检查活动隔墙所用墙板配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率是否满足设计的要求。对于有阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

(2)利用尺量及手扳的手段检查活动隔墙轨道是否与基体结构连接牢固,并应保证位置准确。

(3)构配件必须位置正确,推拉安全、平稳、灵活。

(4)活动隔墙的表面应色泽一致、平整光滑、洁净,线条应顺直、清晰。

(5)活动隔墙上的各种孔洞、沟槽及线盒的位置应正确、套割吻合、边缘整齐。

(6)推动推拉式活动隔墙时,不应出现噪声。

◈ 质量检查报告

。按照市财政局的总体部署和要求,根据《中华人民共和国会计法》的有关规定和市财政局《关于开展XX年会计信息质量检查和会计事务所执业质量检查的通知》(普财监XX年第6号)的文件精神,从XX年7月中旬至8月30日,我局积极组织开展了全县会计信息质量检查工作。现将有关情况总结如下:

为了认真做好会计信息质量检查工作,在接到市财政局文件后,我局立即进行了研究部署,并成立检查领导小组,由分管财政监督检查工作的副局长牵头负责,从监督检查法制股、会计股、农业股、行财股、企业股、国库股、社保股、国资股等相关股室抽调了10名业务骨干,共组成了三个检查组,对县移民局、妇幼保健站、威远供水有限责任公司三个单位实施了检查。为了充分认识到本次检查的重要性,全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平,7月14日集中全体参检人员强调了检查纪律,并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。

每位参检人员都以高度的责任心,全身心的投入到本次检查中去,对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查,包括会计核算是否真实、合法,会计信息披露是否充分、完整,是否存在会计造假行为等。在检查过程中,检查人员严格按照财政部《财政检查工作规则》的.要求,以《中华人民会计法》、《国务院违反财政法规处罚的暂行规定》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《现金管理暂行条例》、《关于全省规范机关津补贴实施工作有关问题的紧急通知》等法律法规为依据,严格监督检查程序,切实履行监督职责。一是按规定下发检查通知书。二是制定检查实施方案。检查方案包括被检查单位名称,检查组成员名单及分工,检查步骤,检查的主要内容及检查纪律和检查中的注意事项等内容,

总结

三是召开被检查单位相关人员见面会。首先由被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务收支状况,其次是由检查组长布置相关事宜。四是认真填写工作低稿,搜集证据资料,被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料,由检查组长在规定的时间内撰写检查报告和财政检查征求意见函,并将函件送交被查单位,被查单位收到后,在规定时间内及时将意见反馈回来,作为研究处理处罚的参考依据,确保处理处罚质量。

通过检查发现我县会计工作还存在很多问题和不足,会计基础工作还比较薄弱,主要表现在以下几个方面:一是取得原始凭证不合规定,内容不完整;有的支出凭证未经领导签批,有白条抵账的现象。二是记账凭证的填写不规范,个别单位使用会计科目有差错,造成资产不实,债务不清。三是账簿体系不健全、不完善,固定资产明细账、卡片账大多数未建立;个别单位未按会计制度设置会计账簿,主要是总账不全,明细不明,存在账账不符,账证不符,账表不符等现象,造成账务管理混乱。四是内部会计管理制度不完善,存在出纳员与仓管员混岗的现象。五是有的单位政府非税收入不按规定缴存财政专户,坐收坐支,不实行收支两条线管理。六是会计报表不能真实、完整的反映单位财务收支情况,单位负责人不在财务报告上签字盖章。

对于本次检查发现的问题,我局要求必须在规定的期限内,认真整改,完善单位内部控制制度,加强对财务人员业务素质的培训,并要求被检查单位今后严格按照各种法律法规,依法执政。同时,财政部门将加强同有关部门的协助,形成监管合力,综合治理会计信息失真问题,为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。我们将坚持并不断完善跟综访回制度,进行跟踪检查,如再发现违规现象,将根据《会计法》等有关财经法规,从严进行处理;对整改措施得力,效果明显的予以肯定,总结宣传其改进财务会计管理的经验,以有效巩固会计信息质量检查成果。

◈ 质量检查报告

第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。

第二条、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

第三条、本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作,并做好进货食品索证和查验登记工作,经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。

第四条、规模较大的商场或市场,要设立检测室,配置检测设备、专职检测人员,对蔬菜等重要食品实施售前检测,加强入市自检,及时发现质量问题,防止不合格食品进入流通环节。

第五条、经质量自检不合格的食品,应立即撤柜停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。

第六条、本经营单位设立食品安全信息公示栏,对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。

◈ 质量检查报告

各位领导:

您好!

我一直在想这件事,所以我最好从公司辞职。我觉得公司根本不关心员工。太没人性了。我三次向公司请假,以各种理由拒绝批准,让我对公司感到非常失望。你觉得我的行为幼稚或者我不是一个好员工。反正我也没心思再在公司呆下去了。就算留在公司也做不到全心全意。

我来公司工作已经两个多月了。那天我没有全心投入工作?我恨不得一天24小时工作,只为了向公司证明你留我是对的。我能很好地接受这份工作。我也用自己的行动向你展示我的能力。现在因为家里有事需要请两天假。反正你拒绝批准。不知道你怎么想的。如我所说,我想在这段时间里把所有的精力都投入到工作中去。我没有时间照顾我怀孕的.妻子。所以,我要请两天假在老家照顾她。首先,我向你请假。你说公司最近需要带一批药,质检工作很多,我不想请假。我还要等几天。好的,我等着。当那些日子很忙的时候,我会离开你。你还说公司没地方请假了。公司每个月只有几个地方可以请假。如果超过,我是不允许请假的。我当时觉得很无语后来,我觉得这件事不能再拖了。我不得不送我妻子回去。没想到这次收到的是你的批评,说我心思不在工作上,想请假三天。我几乎怒不可遏。请假的时候工资被扣了。你有什么理由禁止我请假?另外,我真的有事。我不会请假在家玩。我也想趁着假期送她回去。但是我们公司的制度,作为质检员,只有一天的休假,一天的时间是不够的。我是在为公司尽力,但公司是在为我这样。我有什么理由可以和你在一起?

我承认公司待遇很好。当质检员是一种很好的待遇,但是很抱歉我对一份工作不满意。我不是一个只看工资的人。公司的领导,工作方式,对员工的态度都在我的考虑范围之内。因此,贵公司的这份工作不适合我。我已经计划好了。离职后,我会第一次回老家。然后来这里找工作。我不相信以我的工作记录和能力,找不到比你更好的工作。我和我的公司终于发展成这种情况。你这边也有原因。希望你这种方式真的能留住人心,就不陪你了。

我在此交流

此致

敬礼!

辞职人:xx

20xx年x月x日

◈ 质量检查报告

病理科质量检查标准

一 组织固定、标本取材质量标准

(一)组织固定:

1.组织标本常规固定液为10%中性福尔马林溶液(手术室及手术科室标本应使用同样的固定液);固定液量应为被固定标本体积的5~10倍。

2.脏器标本或大标本需切开,固定12~24小时。

(二)标本取材:

1.标本切检工作应由二人完成,一人切检,另一人记录。2.巨检和取材必须由病理医师进行。

3.医师观察描述标本要详细、确切。对于脏器、肿瘤标本,应将脏器及肿瘤形态、体积(三径值,单位cm3)及肿物位置做准确描述并记录。记录人员应向医师报告病理申请单中临床情况、手术所见、标本部位、数量及临床医师特殊要求等,并如实清楚的记录取材医师的口头描述。

4.切检医生工作前应与记录人员认真核对标本、标记和申请单是否一致。对申请单内容和标本的患者姓名、标本内容、数量、病变特征等不符者,尽快与送检方联系,并报告科主任,查明原因,确保无误后,再巨检和取材。

5.内镜咬检、穿刺标本,全部取材(前列腺电切标本应争取全取)。细小标本用伊红点染并用软薄纸妥善包裹。

6.多部位,多件标本要逐一取材。

7.常见脏器恶性肿瘤标本应按“规范”取材,即肿物(4~6块),交界处、正常处,切端/断端及区域引流所有淋巴结取材(数量应与解剖数量一致)。

8.取材结束,医师和记录人员签署姓名和日期。

9.取材后的标本要妥善保存,待报告发出后2周以上,临床无反馈意见时再行处理,有教学和科研意义的标本,酌情妥善保存,并可摄影存档。

10.巨检和取材过程中,严防标本污染和流失;也应严防污染工作人员和周围环境。(结核、肝炎等标本经必要的巨检和切开后,立即置于有足够固定液的专用容器内,充分固定后再取材)。

检查方法:测定标本固定液是否用10%中性福尔马林溶液,固定液量是否充足,脏器标本是否切开固定。随机抽查连续编号的30份以上申请单,查看标本切检记录。

二 蜡块质量标准

1. 组织块脱水透明好,无回缩。

2. 蜡块与其中组织大小适度(组织块周围不缺蜡;空白蜡边1~2mm);切出组织面积不低于90%。

3. 标签整齐牢固,编号字迹清楚。4. 蜡块数量与取材相符。5. 切后封蜡。

检查方法:随机抽查连续号50个蜡块以上与申请单核对

三 HE切片(包括冰冻切片)质量标准

1.组织块位置适当1~3块/片,组织切面完整,内镜咬检、穿刺标本切面数与取材数一致。小组织(内镜咬检等)连续切片6片以上,排列整齐。

2.切片薄(3~5μm),厚薄均匀。3.切片无刀痕、裂隙、颤痕。

4.切片平坦,无皱褶、折叠;无切片时因刀不锋利而致的挤压和细胞舒展不良。5.切片无污染物。

6.盖玻片大小适度(组织不外露)。封片无溢胶、无缺胶、无气泡。7.切片清洁透明度好。

8.切片染色适度,细胞核与细胞质对比清晰,核染色质清晰。9.切片无松散,裱贴位置适当。

10.切片整洁,标签端正粘贴牢固、编号清晰、字迹工整。

检查方法:随机抽查连续号切片50张以上与申请单核对,肉眼及显镜下检查各项内容。切片质量分级标准:①甲级片:≥90分(优);②乙级片:75~89分(良);③丙级片:60~74分(基本合格);④丁级片:≤59分(不合格)。

四 报告质量标准

1.姓名,性别,年龄,报告日期等项目齐全。2.报告内容应写明送检材料种类或部位。

3.较大肿瘤或脏器标本应有大体描述及镜下病变要点描述。

4.病理医师应全面、细致地阅片,诊断真实准确,用词规范,肿瘤要分型、恶性肿瘤要分级并说明侵犯、转移情况;切端/上下断端,引流淋巴结转移情况。

5.报告书写精练、严谨、字迹清楚、规范,避免错别字。

6.冰冻切片,应由富有经验的主治医师以上的医生进行诊断,疑难病例要双签名。7.对于疑难病例、涉及到切除器官、截肢的重要病例应共同阅片诊断,体现三级检诊并双签名,必要时可进行报告前科内、外会诊。

8.医师、进修医师、实习医师阅片,应由主治医师以上复诊并签名,才能发报告。9.几位医师共同发的报告,要共同签名以示责任。10.一般活检病例3~5个工作日、术中快速冰冻30分钟左右、一般会诊30分钟~1小时出报告。

11.Ⅰ类报告≥85%;Ⅱ类报告<10%;Ⅲ类报告<5%;Ⅳ类报告<0.5%。

检查方法:随机抽查连续号100份以上申请单(及其报告),与切片核对。诊断报告的基本类型:Ⅰ类:部位、名称、性质明确或基本明确的诊断。Ⅱ类:不能完全肯定名称、性质的疾病,可冠以“符合为”、“考虑为”、“倾向为”、“提示为”、“可能为”、“疑为”、“不能排除(除外)”之类的词语。Ⅲ类:检材、切片显示的病变不足以做出Ⅰ类或Ⅱ类诊断,只能进行病变形态描述。Ⅳ类:标本过小、破碎、固定不当、自溶、严重受压(变型)、被烧灼、干涸等,无法做出诊断。

五 资料管理标准

1.常规活检、术中冰冻、细胞学和尸检组织蜡块、切片、文字及电子资料必须由病理科妥善保管。存放在档案资料室,并建立归档、借还等管理制度。

1.以上资料,门诊者保存期限为15年。住院者保存期限为30年。2.各种文字资料应定期装订成册,上架永久保存。

3.未查见癌细胞的涂片,于诊断报告发出后保存2周;活检标本自签发病理学报告之日起保存2周以上;普通尸检标本自签发病理学报告之日起保存3月以上;涉及争议的尸检标本,按有关各方签署的协议办理。

4.病理科日常切片和档案切片可以外借,但必须履行借用手续;蜡块原则上一律不许外借,有重要用途者尤其是有医疗纠纷倾向病例的蜡块和切片,必须经院、科领导批准,方可借用。

检查方法:现场察看。

◈ 质量检查报告

各位领导:

您好!

我是xxx,现在辞职。我真的觉得能在我们车间找到工作是我的运气,这是我一直强调的。要做好这份工作,这里有两个有价值的,非常感谢。这两年我成长了,提高了自己,也知道了自己的一些优点和缺点,需要努力的地方和方向。但是,现在真的不适合留在这里工作。作为车间的质检员,我已经看到了自己的一些不足,还有很多东西可以坚持,需要及时辞职。

在工作中,我一遍又一遍地犯了一些错误。今年我做得很差。这是因为这段时间我一直在犯错。工作中可以忘记一次两次,但是长期的细节和上面的错误都是我的问题。我也看到了学长的变化,也知道这种情况。非常非常糟糕。如果开发不出来,肯定会出来。工作中对自己要求不严格,认真了问题就大了。我不知道为什么会有这样的情况,但是真的很难承受。我也把这种东西当做工作中的一些细节。有些事情是给自己一个好的态度,认真,不一般。我还是要有一个正确的态度去把握自己的工作。总有各种漏洞和错误。这是我的问题。所以,我及时意识到了这个问题,提出了辞职。我觉得这是我工作的责任,也是我必须面对的事情。现在我觉得这个决定是正确的。

工作中真的不想耽误什么,因为有时候来车间做质检员。我总是告诉自己要保证我们产品的质量,要保证我们日常工作中的每一个环节都是严格要求的,不能马虎。只有达到这个标准,我才能成为一名合格的质量检验员。真的很感谢我车间的培训。我知道我在很大程度上积累了进步。我相信我可以有一定的空间去面对。我相信我在这个过程中获得了很大的成长和锻炼,但我会对我做的任何事情进一步要求自己。这是我的职责。我一直在做质检工作。虽然已经一两年了,但是我一点也不觉得自己有多好。我觉得我需要进一步成长。我还需要进一步学习,就像我这次发现自己不再适合这份工作一样,时间真的不可能弥补。希望我能在以后的生活中吸取长久的记忆和教训,也希望你们能批准我的辞职。

此致

敬礼!

辞职人:xx

20xx年x月x日

◈ 质量检查报告

1.认真贯彻执行医疗卫生法律法规、规章和医疗规范、常规。

2.制订全院各专业医疗质量控制的指标体系、控制标准和评价方法。

3.拟订各专业的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

4.对各专业的工作进行调研和科学论证,并推广本专业的新理论、新技术、新方法等。

5.对全院各科室的'质量管理情况进行督促检查和考核评价,并进行必要的专业技术培训。

6.对全院各科室的质量控制管理工作进行组织交流,接受咨询,指导其不断完善。

7.经常不断地对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈,提出整改意见并督促落实,确保基本医疗质量。

县卫计局检查组到杨柳镇卫生院对该院进行医疗质量年终检查。

据悉,专家组依据检查标准分别对该院医疗、护理、药事管理、医技、健康扶贫、保健医生、乡医培训等内容通过查看资料、电话访问、现场提问等方式进行了认真细致的检查。

在检查结果反馈会上专家组成员对检查情况进行了写实性反馈,对医疗质量管理中亮点给予了高度评价,并指出了存在的问题与不足,同时提出了很好的整改意见和建议。

该院负责人表示,对本次检查发现的问题一定要认真梳理,按照职责落实到责任科室,能立即整改的马上整改,不能立即整改的要列入时间表,分步骤抓好整改落实。

在新的一年里要以此次检查为契机、继续巩固结对帮扶工作,根据专家组的意见和建议对有些工作进行创新完善,做到持续整改提高。

在外塑形象的同时注重抓内涵建设,紧抓医疗质量服务不放松,扎实推进医院标准化建设,不断提升医院的综合管理能力和服务水平,以求更好地服务于群众。

◈ 质量检查报告

甘肃省司法厅:

一、基本情况

在检查中,市司法局和两级公证处采取承办公证员汇报自查结果、填写“质量检查阅卷笔录”、座谈检查体会等多种方式,找出实践工作中存在的问题,大家帮助提出改进意见。公证员们还利用这次检查提供的交流机会,研究和探讨了一些公证理论热点和实践难点,如能否提供刑事诉讼证据保全公证、遗嘱公证如何达到保密要求等等,从而提高了自身的业务水平。

综上,本次公证质量检查通过全面自查和地区互查,重点检查了市、县两级公证处各类公证事项办结案卷1161件,合格与基本合格率达到100%。我市公证人员确能坚持真实、合法、程序、规范的公证原则,办理公证时严格审查、认真把关,保证了公证质量。

二、存在的问题

1.存在轻视实体与程序其中一方的工作误区。一些公证员在办证时,或因事项简单而不仔细询问、理顺法律关系,或一味追求事实准确无误而忽视公证程序要求。

2.谈话笔录制作水平有待进一步提高。如谈话不能紧扣主题、切准要害,谈话内容缺乏“告知义务”内容,谈话针对性不强,谈话文字书写不规范等。

3.个别公证卷宗制作有瑕疵,如缺乏次要证据、《受理通知书》,公证书无页码,公证书出证日期与审批日期不一致等。

4.具体办证中把关不严的'问题时有出现,特别是现场监督类公证,由于申请单位的原因,往往导致先公证后补相关材料。

5.档案管理方面存在安全隐患,没有专用保险柜,遗嘱等保密卷宗存放不安全,安全措施不完备。

6.限于实践操作困难,大部分案卷无法做到收费凭证入卷,公证处一般采用变通办法,仅将发票号码抄录在案卷中。

三、改进措施

针对检查中发现的问题和不足,我们争取能纠正的,及时纠正;对目前无法补救的,如大量案卷缺少受理通知书等,将之纳入公证处内部制度建设解决,在今后工作中注意改进。同时,还提出一些具体的改进措施:

1.进一步加强政治理论和业务知识的学习,充分认识公证工作的重要作用,提高公证人员的素质。

2.坚持高标准、严要求,严格执行公证质量标准,落实各项规章制度,及时查漏补缺,力争今后公证质量实现新的突破。

3.完善工作制度、健全工作程序,要抓紧制订档案管理等业务制度。

4.改善办公条件,增加防盗、防火等安全设施和保密设施。

5.树立市场意识,宣传公证业务,拓宽服务领域。

二〇〇四年十一月十八日

◈ 质量检查报告

塘溪镇卫生院医疗质量整改措施

一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾:

(一)我院有健全的安全管理体系,职责明确,责任到人。

我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准,健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求,定期深入科室进行监督检查,督促核心制度的落实,检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩,有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。

(二)加强了医疗质量和医疗安全教育,医务人员的安全意识不断提高。

我们通过医师例会的形式,对全员进行质量安全教育。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核,有效促进了医疗质量的提高。

加强三基、三严的培训与考核,按照年初三基培训考核计划,各科室每年必须考核一次,参考率、合格率务必达95%以上。

(三)健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案,建立了医疗纠纷防范和处理机制。

(四)护理管理方面

(1)护理管理组织:能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作,组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》,确保做到知法、守法、依法执业。

(2)护理人力资源管理:每年制定护士在职培训计划,包括三基学习、业务讲座、急诊急救培训等。按计划认真执行完成。

(五)、医院感染管理

(1)建立健全了医院感染管理组织 根据国家《医院感染管理办法》,我院建立和完善了医院感染控制小组,由专人负责。 (2)医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实

我院根据实际情况和任务要求,每年制定医院感染管理工作计划,做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议,总结近期医院感染管理工作情况,解决日常工作中发现的带有普遍性的问题,布置下一时期的工作重点。

(3)加强了医院感染管理知识的培训,不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识。

(4)认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作,降低了医院感染率,从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”,一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放,“三证”齐全。各科室按需领取,做到先领先用,有效期内使用。一次性使用用品用后,由专人集中回收,禁止重复使用和回流市场。

二、存在问题:

(一)某些医疗管理制度还有落实不够的地方。

个别医务人员质量安全意识不够高,对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实,病例讨论还有应付的情况。

(二)抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。

个别医务人员抗菌药物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科预防用药不合理,抗生素应用档次过高,时间过长。

(三)门急诊病历书写中还存在不少问题。

1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析,有的象记流水帐。

2、存在知情告知同意漏签字、自费用药未签知情同意书。

三、整改措施:

(一)进一步加强质量安全教育,提高医务人员的安全、质量意识。

1 医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习,质量管理知识缺乏,质量意识不强,这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中,就很难保证质量目标的实现。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识,掌握质量管理方法,才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此,培训全体医务人员质量管理知识,增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。加强医务人员的质量管理基本知识的学习,提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

(二)加大监督检查力度,保证核心制度的落实。

1、医务科要进一步加强病历检查工作,这项工作对于提高医疗质量是很好的措施,但是要注重实效,不能流于形式,对查到的问题除了当面讲解以外,对屡犯的一定要通过经济处罚,给予惩戒。

2、要加强三基训练与考核,要不断完善考核办法,严肃考核纪律,注重考核的实效,不能流于形式。

3、进一步加强医院感染的监控。

要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫,严格执行各项医院感染管理制度,要将工作做细,不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度,让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性,自觉遵守无菌操作技术,做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责,配合院感办积极开展工作,杜绝医院感染事件的漏报。

4、进一步加强抗菌药物的使用管理。

根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神,制定我院具体实施办法及奖惩制度。要进一步落实抗菌药物分级管理制度,在门诊设置处方权限,保证制度的落实,保证合理使用抗菌药。

(三)进一步加强职业道德教育,切实提高医务人员的服务水平。

1、根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》的要求,对医务人员进行医德教育。让医务人员明确:“医家首在立品”,医德是医务人员从业的行为规范和自律操守。要树立全心全意为人民服务的理念,培养谦虚谨慎,不骄不傲的工作作风,立志做一个医德高尚,受人尊敬的医务人员。每位医师都要熟记《医师严格自律与诚信服务公约的内容》,要真正树立起“以人为本”、“以病人为中心”的理念,要真正做到将病人当成自己的亲人,不谋私利。

2、院办要制定奖惩措施,保证医务人员在医院执业时要有好的服务态度。态度决定一切,只有端正态度,才能认准出发点。要时时刻刻谨记我们是为了治病救人,病人的利益高于一切。决不允许在诊疗工作中找任何借口对病人采取冷漠、推诿、粗暴等不负责任的态度。无论什么时候,什么场合,不管什么情况下,发生什么事情,都不要带不良情绪与病人打交道。要善于调节自我,始终保持良好精神状态上岗,把自己阳光的一面充分地展现给患者。

(四)满足患者心理需要,密切医患关系,减少纠纷发生,营造和谐就诊环境。

患者在医院内的心理是十分复杂的,他们需要被关怀,被尊重,被接纳,需要了解他的诊断、治疗信息,需要安全感并渴望早日康复,同时他们还会有对今后家庭、工作等社会问题的种种忧虑。这些都需要医护人员很好地了解,予以解决或满足。首先,医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛,主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士,使患者得到一个良好的印象,对医护人员产生信任感和有所依托感,使患者情绪稳定,家属满意放心,在诊治过程中才能主动配合,建立起主动合作型的医患关系。患者和家属在治疗过程中,可能会迫切地要求医护人员及时为他们传达诊断治疗信息,这也是患者和家属的权利。所以医护人员必须及时和他们沟通,征求他们的意见,使患者及家属能主动配合,达到预期的目的。如果不能和患者及家属经常交流病情和治疗计划,对他们需要了解的不能满足,也会造成误解甚至引起医疗纠纷。

药剂科医疗质量检查整改措施

医疗质量管理整改措施

科室医疗质量整改措施

医疗质量反馈整改措施

产科医疗质量整改措施

◈ 质量检查报告

护理安全质量检查及考核标准 一安全制度

1,应急预案及相关制度齐全(包括专科护理的应急预案)定点放置。2,护士知晓应急预案的内容。3,护士知晓核心制度的内容 二患者身份识别制度

1、住院患者均佩戴腕带。

2、住院患者均有床头卡、项目齐全完整。

3、操作前、用药前、输血前正确核对患者身份。

4、输血前经两人在治疗室及床旁核对并有记录。

5、专科患者、手术患者有具体的识别措施、交接程序和记录。

三、用药安全

1、药品存放、使用、有效期符合要求。(毒、剧、麻药不得在病房存放,特殊科室除外)使用后的毒麻药空安瓶于次日交与药房。

2、高浓度电解质制剂、肌松剂与细胞毒化等高危药品,必须单独存放并有醒目标志。

3、外包装相似,一品多规格或多剂型药物,有药品名称标识。

4、士知晓专科常用药物的剂量、用法、副作用。

5、月检查药品,有记录。

6、品过敏患者病历、床头卡、床位栏有标识。

7、护士知晓药物不良反应的观察及报告制度。

8、护士知晓输液反应临床表现及处理程序。

9、输液瓶标签粘贴位置正确。

10、冰箱内存放药品符合储存要求。

四、各种管道

1、各种管道有护理评估、防范措施及紧急预案。

2、各种管道通畅,妥善固定,管道滑脱有记录并及时上报。

3、管道有标识;置管有名称、日期、字迹清晰,床头挂防脱管标识。

五、医务人员沟通

1、有“危急值‘记录本。

2、接货重要检查结果,记录完整,流程规范。

六、坠床与跌倒事件的管理

1、有坠床与跌倒事件管理制度。

2、高危人群有标识、评估,预防措施及记录。

七、压疮管理

1、有压疮管理制度。

2、住院患者住院期间可避免压疮发生率为零。

3、院外带来的压疮或难免压疮有评估。措施记录。

4、有压疮风险的患者有评估。预防措施及记录。

5、对发生压疮案例有分析及改进措施。

八、不良事件管理

1、有不良事件报告制度,有安全防范措施。

2、护理人员知晓护理不良事件的内容及报告流程

3、建立护理不良事件登记本,有不良事件整改措施和持续改进记录。

4、每月汇总护理不良事件上报护理部。5每日进行医嘱查对一次,有记录。

九、信息安全

1、护士站计算机为医用系统的专用设备,严禁它用,严禁擅自在计算机上安装或删除软件。

2、操作密码由本人负责保密,避免他人盗用。

3、保持计算机的清洁、干燥。线路安全。

4、遵守计算机网络使用管理。

5、不得使用各类光盘、u盘、移动硬盘等,以免系统感染病毒造成工作站瘫痪。

◈ 质量检查报告

尊敬的项目负责人:

大家好!

我感到惭愧的是,我辜负了你的殷切希望,没有做好我的工作。原因如下:

1、自身素质不高,未能及时把握领导意图。秦冰队和外围球队之间没有明显的区别。

2、性格软弱,未能理解领导对工程进度的热情,总觉得要为阻碍工程进度负责。但是领导命令出来了,他们不敢违反!

3、腿脚太少,没有分离,不能同时出现在几个地方。让领导看看!

4、不接受命运!当工程质量出现问题时,我拒绝为领导承担责任!为难领导。

总的来说,我觉得我不能再给这个单位的领导找麻烦了,认真申请辞职。

此致

敬礼!

辞职人:xx

20xx年x月x日

◈ 质量检查报告

工作近期,xx市审计局组织抽调11名法规战线审计人员,对全市审计系统xx年度审计项目开展了为期半个月的审计业务质量检查。我有幸参加这次审计质量检查活动,对审计质量管理又了新的认识。那就是必须用严谨的法治思维进行审计质量全过程控制,必须坚持审计质量管理常抓不懈,必须以创新的法治理念助推审计质量不断提升,同时也让快乐法规的理念融入每位审计人的心中。

审计质量无小事,细节达到质量。严格执行审计程序,规范审计行为。审计质量是审计工作的生命线,是审计人员永恒的主题。审计质量衡量审计的时间长短。没有审计质量,就失去了审计的价值和意义。

在实施审计的过程中,审计人员很大程度上注重问题的查处深度和移送案件的力度,而往往忽略审计的程序和规范等基础性工作。这次抽查的审计业务档案达100多个,每一个审计项目甚至还有些是自认为做得非常好的项目,都或多或少存在一些程序和规范上的问题。审计程序和审计规范是审计质量的基石。如果程序不符合,质量怎么能开始。

责任决定工作态度和方法,审计人员的责任心和职业审慎性将直接影响审计项目的质量。如果说审计人员自身的水平能力不够,还可以通过学习和培训等方式进行弥补,而工作态度责任心的问题,则是真正存在的问题。从这次质量检查抽查的部分项目反映,一些审计人员在对待项目资料的整理和归档方面表现为“三不”,即不细致、不用心,不严谨。

要从根本上控制审计质量必须加强审计队伍建设,审计人员要增强主观能动性,树立质量意识,不能走捷径,扎实做好本职工作,强化**复核,共同把关,全面提升审计质量。

坚持问题及成果导向,将审计质量向纵深发展。审计工作归根结底是要充分发挥审计机关在促进经济社会发展中的作用。所选审计项目反映的审计问题较少,专项审计报告仅反映一两个问题。

问题的深度不够,反映的问题仅表现在常规的预算执行、**采购或往来调账等方面,提出的审计建议缺乏针对性和可操作性。提升审计成果利用水平,必须要加快推进以大数据为核心的审计信息化建设,创新审计理念,改进审计思路,促进审计工作精确定位、精准发力,提高审计质量和效率。我们将始终围绕改革发展目标、任务和中心工作,依法全面履行审计监督职责,努力提高审计结果。

◈ 质量检查报告

质量检查员工作简历模板免费

工作简历作为找到一份好的工作的敲门砖,越来越受到广大毕业生朋友的重视,简历制作得成功与否将直接关系到你能否获得面试的资格,可见做出一份优秀的'简历将是你走向成功的第一步。以下是质量检查员工作简历模板,欢迎参考!

工作简历中的细节决定成败

简历是每个求职者的敲门砖,但不少求职者常常对简历的制作不够重视,因为在细节上的疏忽而失去了在求职场上更进一步的机会。制作一份好的简历就是求职的第一步,本期栏目我们就为各位求职者总结了一些制作简历需要注意的问题。

1.简历不要太长

企业收到大量简历,工作人员不可能都仔细研读。简历内容过多会淹没一些有价值的闪光点,因此篇幅不宜过长。一份中文简历压缩在2页左右就可以把所有的内容突出了。

2.简历一定要真实客观

工作简历一定要按照实际情况填写,任何虚假的内容都不要写。即使有的人靠含有水分的简历得到面试的机会,面试时也会露出马脚。虚假内容一旦被招聘方发现,你几乎就再也没有机会进入这家公司了。

3.不要过分谦虚

简历中不要注水并不等于把自己的一切,包括弱项都要写进去。有的学生在简历里特别注明自己某项能力不强,这就是过分谦虚了,实际上不写这些并不代表说假话。结合上一点,简历可以在客观真实的基础上有技巧地避重就轻,强化优势,弱化劣势。

4.简历言辞要简洁直白

大学生的工作简历很多言辞过于华丽,形容词、修饰语过多,这样的简历一般不会打动招聘者。简历最好多用动宾结构的句子,简洁直白。

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